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麒盛科技(603610):麒盛科技2022年內控審計報告 當前聚焦

2023-04-22 22:29:43    來源:中財網(wǎng)

目 錄

一、內部控制審計報告………………………………………………第1—2頁內部控制審計報告

天健審〔2023〕4019號


(資料圖)

麒盛科技股份有限公司全體股東:

按照《企業(yè)內部控制審計指引》及中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則的相關要求,我們審計了麒盛科技股份有限公司(以下簡稱麒盛科技公司)2022年12月31日的財務報告內部控制的有效性。

一、企業(yè)對內部控制的責任

按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內部控制應用指引》以及《企業(yè)內部控制評價指引》的規(guī)定,建立健全和有效實施內部控制,并評價其有效性是麒盛科技公司董事會的責任。

二、注冊會計師的責任

我們的責任是在實施審計工作的基礎上,對財務報告內部控制的有效性發(fā)表審計意見,并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。

三、內部控制的固有局限性

內部控制具有固有局限性,存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯報的可能性。此外,由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當,或對控制政策和程序遵循的程度降低,根據(jù)內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。

四、財務報告內部控制審計意見

我們認為,麒盛科技公司于2022年12月31日按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和相關規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

天健會計師事務所(特殊普通合伙) 中國注冊會計師:

中國·杭州 中國注冊會計師:

二〇二三年四月二十日

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